平顶山市科学技术协会2014年决算情况
2015-11-10 浏览人数:
平顶山市科学技术协会是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。
一、主要职责
(一)开展科学技术普及工作,拟定全市科协系统科普工作规划和年度计划,并组织实施。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。
(三)指导市反邪教协会和县区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
(四)承办市委、市政府交办的其它任务。
二、内设机构
市科协内设4个部室:办公室、学会学术部、科学技术普及部、科教咨询部。下属2个财政拨款事业单位:平顶山市青少年科技中心、平顶山市反邪教协会办公室。
三、决算情况
2014年,市科协全年财政拨款收入224.68万元,全年支出234.32万元,年末结余12.56万元。
1、收入方面
本年共收到收到20607科目下机构运行经费74.75万余元,科普活动经费70万元,老年科协经费5万元;收到20805科目下行政事业单位离退休经费60.29万元;收到20105科目下行政及事业单位医疗卫生经费7.46万元;收到22102科目下住房公积金补贴经费7.18万元。合计收入224.68万元。
2、支出方面
在经费的使用方面,我们本着厉行节约、量入为出、保证重点工作开展的原则,本年度共计支出234.32万元。其中机构运行方面的支出76.47万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴及奖金方面的支出;科普活动支出78.86万元,老年科协经费支出5万元,离退休经费支出59.75万元,行政事业单位医疗卫生支出7.46万元,住房公积金支出6.78万元。
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,247,000.00 |
2,246,753.30 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
1,504,000.00 |
1,504,657.23 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
1,482,000.00 |
1,482,155.39 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
22,000.00 |
22,501.84 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
839,000.00 |
838,575.27 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
1,603,000.00 |
1,603,284.77 |
行政事业类项目 |
65 |
839,000.00 |
838,575.27 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
597,000.00 |
597,483.73 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
75,000.00 |
74,639.82 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
2,343,232.50 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
731,336.21 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
830,947.11 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
750,819.18 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
68,000.00 |
67,824.18 |
基本建设支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
30,130.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,247,000.00 |
2,246,753.30 |
本年支出合计 |
83 |
2,343,000.00 |
2,343,232.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
222,000.00 |
222,064.05 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
80,559.82 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
141,504.23 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
126,000.00 |
125,584.85 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
72,655.89 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
52,928.96 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
2,469,000.00 |
2,468,817.35 |
总计 |
95 |
2,469,000.00 |
2,468,817.35 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01_1表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,247,000.00 |
2,246,753.30 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
1,504,000.00 |
1,504,000.00 |
0.00 |
1,504,657.23 |
1,504,657.23 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
1,482,000.00 |
1,482,000.00 |
0.00 |
1,482,155.39 |
1,482,155.39 |
0.00 |
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
22,501.84 |
22,501.84 |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
839,000.00 |
839,000.00 |
0.00 |
838,575.27 |
838,575.27 |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
1,603,000.00 |
1,603,000.00 |
0.00 |
1,603,284.77 |
1,603,284.77 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
839,000.00 |
839,000.00 |
0.00 |
838,575.27 |
838,575.27 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
597,000.00 |
597,000.00 |
0.00 |
597,483.73 |
597,483.73 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
74,639.82 |
74,639.82 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
731,336.21 |
731,336.21 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
830,947.11 |
830,947.11 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
750,819.18 |
750,819.18 |
0.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
67,824.18 |
67,824.18 |
0.00 |
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
30,130.00 |
30,130.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,247,000.00 |
2,246,753.30 |
本年支出合计 |
77 |
2,343,000.00 |
2,343,000.00 |
0.00 |
2,343,232.50 |
2,343,232.50 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
222,000.00 |
222,064.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
125,584.85 |
125,584.85 |
0.00 |
一、公共预算财政拨款 |
27 |
222,000.00 |
222,064.05 |
基本支出结转 |
80 |
73,000.00 |
73,000.00 |
0.00 |
72,655.89 |
72,655.89 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
52,928.96 |
52,928.96 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
2,469,000.00 |
2,468,817.35 |
支出总计 |
83 |
2,469,000.00 |
2,469,000.00 |
0.00 |
2,468,817.35 |
2,468,817.35 |
0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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财决07表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
222,064.05 |
80,559.82 |
141,504.23 |
0.00 |
2,246,753.30 |
1,496,753.30 |
750,000.00 |
0.00 |
2,343,232.50 |
1,504,657.23 |
1,482,155.39 |
22,501.84 |
838,575.27 |
0.00 |
125,584.85 |
72,655.89 |
52,928.96 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
216,504.23 |
75,000.00 |
141,504.23 |
0.00 |
1,497,468.66 |
747,468.66 |
750,000.00 |
0.00 |
1,603,284.77 |
764,709.50 |
742,207.66 |
22,501.84 |
838,575.27 |
0.00 |
110,688.12 |
57,759.16 |
52,928.96 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
216,504.23 |
75,000.00 |
141,504.23 |
0.00 |
1,497,468.66 |
747,468.66 |
750,000.00 |
0.00 |
1,603,284.77 |
764,709.50 |
742,207.66 |
22,501.84 |
838,575.27 |
0.00 |
110,688.12 |
57,759.16 |
52,928.96 |
0.00 |
2060701 |
机构运行 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
747,468.66 |
747,468.66 |
0.00 |
0.00 |
764,709.50 |
764,709.50 |
742,207.66 |
22,501.84 |
0.00 |
0.00 |
57,759.16 |
57,759.16 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
141,504.23 |
0.00 |
141,504.23 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
191,504.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,504.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
647,071.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
647,071.04 |
0.00 |
52,928.96 |
0.00 |
52,928.96 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,905.00 |
602,905.00 |
0.00 |
0.00 |
597,483.73 |
597,483.73 |
597,483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,421.27 |
5,421.27 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,905.00 |
602,905.00 |
0.00 |
0.00 |
597,483.73 |
597,483.73 |
597,483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,421.27 |
5,421.27 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
601,795.00 |
601,795.00 |
0.00 |
0.00 |
597,483.73 |
597,483.73 |
597,483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,311.27 |
4,311.27 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,110.00 |
1,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,110.00 |
1,110.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,639.82 |
74,639.82 |
0.00 |
0.00 |
74,639.82 |
74,639.82 |
74,639.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,639.82 |
74,639.82 |
0.00 |
0.00 |
74,639.82 |
74,639.82 |
74,639.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,739.82 |
71,739.82 |
0.00 |
0.00 |
71,739.82 |
71,739.82 |
71,739.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,900.00 |
2,900.00 |
0.00 |
0.00 |
2,900.00 |
2,900.00 |
2,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5,559.82 |
5,559.82 |
0.00 |
0.00 |
71,739.82 |
71,739.82 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
67,824.18 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,475.46 |
9,475.46 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5,559.82 |
5,559.82 |
0.00 |
0.00 |
71,739.82 |
71,739.82 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
67,824.18 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,475.46 |
9,475.46 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5,559.82 |
5,559.82 |
0.00 |
0.00 |
71,739.82 |
71,739.82 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
67,824.18 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,475.46 |
9,475.46 |
0.00 |
0.00 |
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财决08表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
赠与 |
贷款转贷及产权参股 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
小计 |
国内债务付息 |
向国家银行借款付息 |
其他国内借款付息 |
向外国政府借款付息 |
向国际组织借款付息 |
其他国外借款付息 |
小计 |
对国内的赠与 |
对国外的赠与 |
小计 |
国内贷款 |
产权参股 |
其他贷款转贷及产权参股支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
合计 |
2,343,232.50 |
731,336.21 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
83,812.21 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
830,947.11 |
77,766.80 |
22,500.00 |
143,600.00 |
0.00 |
1,913.85 |
27,500.00 |
46,483.70 |
0.00 |
0.00 |
88,244.50 |
0.00 |
69,438.00 |
0.00 |
69,190.00 |
200.00 |
27,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,386.40 |
90,800.00 |
1,862.16 |
0.00 |
123,971.10 |
0.00 |
0.00 |
11,830.60 |
750,819.18 |
167,462.00 |
430,021.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,130.00 |
0.00 |
15,450.00 |
14,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,603,284.77 |
656,696.39 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
9,172.39 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
830,947.11 |
77,766.80 |
22,500.00 |
143,600.00 |
0.00 |
1,913.85 |
27,500.00 |
46,483.70 |
0.00 |
0.00 |
88,244.50 |
0.00 |
69,438.00 |
0.00 |
69,190.00 |
200.00 |
27,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,386.40 |
90,800.00 |
1,862.16 |
0.00 |
123,971.10 |
0.00 |
0.00 |
11,830.60 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,130.00 |
0.00 |
15,450.00 |
14,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
1,603,284.77 |
656,696.39 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
9,172.39 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
830,947.11 |
77,766.80 |
22,500.00 |
143,600.00 |
0.00 |
1,913.85 |
27,500.00 |
46,483.70 |
0.00 |
0.00 |
88,244.50 |
0.00 |
69,438.00 |
0.00 |
69,190.00 |
200.00 |
27,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,386.40 |
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2060703 |
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208 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
2,900.00 |
2,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,900.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表为自动生成表。 |
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公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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财决08-1表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
赠与 |
贷款转贷及产权参股 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
小计 |
国内债务付息 |
向国家银行借款付息 |
其他国内借款付息 |
向外国政府借款付息 |
向国际组织借款付息 |
其他国外借款付息 |
小计 |
对国内的赠与 |
对国外的赠与 |
小计 |
国内贷款 |
产权参股 |
其他贷款转贷及产权参股支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
合计 |
1,504,657.23 |
731,336.21 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
83,812.21 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
22,501.84 |
9,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,913.85 |
9,225.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,862.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
750,819.18 |
167,462.00 |
430,021.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
206 |
科学技术支出 |
764,709.50 |
656,696.39 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
9,172.39 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
22,501.84 |
9,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,913.85 |
9,225.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,862.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
20607 |
科学技术普及 |
764,709.50 |
656,696.39 |
218,955.00 |
391,274.00 |
25,765.00 |
9,172.39 |
— |
0.00 |
0.00 |
11,530.00 |
22,501.84 |
9,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,913.85 |
9,225.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,862.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,511.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
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— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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— |
— |
— |
— |
— |
2060701 |
机构运行 |
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218,955.00 |
391,274.00 |
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— |
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— |
— |
— |
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— |
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— |
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— |
— |
— |
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208 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
20805 |
行政事业单位离退休 |
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— |
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— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
210 |
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74,639.82 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
21005 |
医疗保障 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
2100501 |
行政单位医疗 |
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71,739.82 |
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71,739.82 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
2100599 |
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2,900.00 |
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— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
221 |
住房保障支出 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
22102 |
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67,824.18 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
2210201 |
住房公积金 |
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— |
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0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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— |
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— |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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财决附06表 |
编制单位:河南省平顶山市科学技术协会(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
151,231.10 |
151,231.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
27,260.00 |
27,260.00 |
206 |
科学技术支出 |
151,231.10 |
151,231.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
27,260.00 |
27,260.00 |
20607 |
科学技术普及 |
151,231.10 |
151,231.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
0.00 |
0.00 |
123,971.10 |
123,971.10 |
27,260.00 |
27,260.00 |
2060702 |
科普活动 |
53,259.73 |
53,259.73 |
0.00 |
0.00 |
53,259.73 |
53,259.73 |
0.00 |
0.00 |
53,259.73 |
53,259.73 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
97,971.37 |
97,971.37 |
0.00 |
0.00 |
70,711.37 |
70,711.37 |
0.00 |
0.00 |
70,711.37 |
70,711.37 |
27,260.00 |
27,260.00 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 |
0 |
个,参加其他单位组织的出国(境)团组 |
0 |
个;全年因公出国(境)累计 |
0 |
人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款购置公务用车 |
0 |
辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 |
2 |
辆。 |
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3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 |
算财政拨款支出的国内公务接待 |
80 |
批次, |
300 |
人次,共 |
27,260.00 |
元;外事接待 |
0 |
批次, |
0 |
人次, |
0.00 |
元。 |
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市科协2014年度部门决算报表编报说明
市科协属群团性质,参照公务员管理,资金来源渠道为财政预算拨款。共有12个行政编制,3个事业编制;年末在职人员13人(其中行政编制12人,事业编制1人),离休人员2人,退休人员11人,年末合计实有人数26人。
2014年,市科协全年财政拨款收入224.68万元,全年支出234.32万元,年末结余12.56万元。
下面关于本年的收入与支出做以简要说明。
1、收入方面
本年共收到收到20607科目下机构运行经费74.75万余元,科普活动经费70万元,老年科协经费5万元;收到20805科目下行政事业单位离退休经费60.29万元;收到20105科目下行政及事业单位医疗卫生经费7.46万元;收到22102科目下住房公积金补贴经费7.18万元。合计收入224.68万元。
2、支出方面
在经费的使用方面,我们本着厉行节约、量入为出、保证重点工作开展的原则,本年度共计支出234.32万元。其中机构运行方面的支出76.47万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴及奖金方面的支出;科普活动支出78.86万元,老年科协经费支出5万元,离退休经费支出59.75万元,行政事业单位医疗卫生支出7.46万元,住房公积金支出6.78万元。
在今年的支出中,我单位严格遵守中共中央的八项规定,控制三公经费的支出比例,并取得明显成效。与去年相比,会议费由去年的7.69万元减少为今年的6.92万元;公务接待费也有一定比例减少,由去年的3.02万元减少为今年的2.73万元,主要为接待其他地市科协、县区科协及厂矿科协来人等公务支出。我单位有小轿车2辆,为了支持和保证机关工作的正常运行,二级机构名下的一辆小轿车也为机关所用,产生的交通费(包括保险费、燃料费、停车费、养路费、过路费、审车费等)费用也在我单位账上反映。由于车辆年久失修,油价居高不下,因此公务用车运行维护费一栏数据未有显著下降。
平顶山市科学技术协会
2015年1月15日
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